우리 거래처에서 이제 세금계산서를 역발행 하기로한 업체가 있거든?? 근데 여기는 우리가 장려금 1퍼 정도 공제해주기로 했는데
오늘 퇴근전에 역발행 계산서가 나왔어 근데 금액이 예를들어
우리 매출가액이 5,000,000원인데 1퍼 공제하면 4,950,000원이잖아?
근데 여기서 공급가액 4,950,000원으로 역발행하고 또
매입세금계산서로 50,000원 발행했더라 이거 이중 공제되는거 아니야 그럼...? 내가 착각하는건지 모르겠어서ㅠㅠㅠ
오늘 퇴근전에 역발행 계산서가 나왔어 근데 금액이 예를들어
우리 매출가액이 5,000,000원인데 1퍼 공제하면 4,950,000원이잖아?
근데 여기서 공급가액 4,950,000원으로 역발행하고 또
매입세금계산서로 50,000원 발행했더라 이거 이중 공제되는거 아니야 그럼...? 내가 착각하는건지 모르겠어서ㅠㅠㅠ