법인 예정신고때 들어갔던 7월 매입세금계산서가
10월에 기재사항 착오정정으로 수정발급 된 걸 지금 발견했거든??
(매입 금액 더 줄여서 수정발급 했더라고...)
이걸 1월 부가세때 누락분으로 넣었어야 했는데 못넣었어..
최종적으로 사장님이 13만원 세금 더 내야되거든? 이거 가산세 붙나? ㅠㅠ
10월에 기재사항 착오정정으로 수정발급 된 걸 지금 발견했거든??
(매입 금액 더 줄여서 수정발급 했더라고...)
이걸 1월 부가세때 누락분으로 넣었어야 했는데 못넣었어..
최종적으로 사장님이 13만원 세금 더 내야되거든? 이거 가산세 붙나? ㅠㅠ