셈덬 아니고 경영지원(이라 쓰고 자잘한거 하는 경리)임
기장 셈사에 맡기고 erp그런거 안쓰는 회사라서 감안하고 글봐줘
울회사에서 몇달전에 1인법인 따로 차렸는데(지점은 아니고 특수목적법인쪽) 1기확정기간동안 거래처관련 매입만 있어 딱3건
이 신규법인은 내년 되기전에 다시 페업처리 밟을 예정인 법인임
그래서 울회사 말고 이 법인 부가세신고는 셈사 시키지 말고 걍 나보고 하라길래...그래서 인터넷 찾아보면서 하긴 했는데
홈택스 들어가서 내역 불러오기 하고 세금계산서 상 금액 맞는지 다 확인하고 전자신고 환급받을 금액이랑 환급받을 계좌 적고 신고는 했어
그런데 신고 하고 나니까
신고서 서식목록에 '일반과세자 신고서' 랑 '매입처별 세금계산서합계표(갑)' 2개만 나오길래 꼭 불성실신고한거만 같아서 신경쓰이네...
3달동안 매출0원이고 이 법인용 신용카드 한번도 안긁어서 이쪽도 0원이야 그밖의 금액도 다 0원 고정자산도 뭐 산적없어
근데 매출처별 세금계산서합계표(갑), 신용카드매출전표등수령명세서(갑) 이건 있을 줄 알았는데 없길래
원래 0원인 영역은 서식 안에 내용 0원뜨는게 아니고
본 신고서에만 기재되고 다른 합계표, 명세서 서식은 없는것처럼 제출돼?
아님 내가 신고를 좀 잘못한걸까?